根据《中华人民共和国审计法》的规定,2020 年3月至4月,广东省审计厅对我局2019 年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计调查,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。根据省审计厅对广东省广播电视局2019 年度预算执行等情况的审计结果,对审计指出的问题,我局逐条进行梳理,分析原因,研究部署整改工作,现将审计查出问题的整改情况公告如下:
关于2 次公务接待活动无公函或邀请函的问题。
存在问题具体事实:省广电局2019 年有2 次公务接待报销凭证未附接待公函或邀请函,涉及接待费用0.15 万元。
存在问题的审计建议:省广电局应进一步规范公务接待的日常管理,强化审核把关力度,完善相关支出手续资料。
整改情况:我局高度重视,积极组织整改工作。一是按要求补充公函。上述2 次接待均为正常公务活动接待,经与来访单位人员沟通,已按要求补发了两份公函,完善了相关支出手续资料。二是规范公务接待日常管理,强调严格执行公务接待规定,加强公务接待事前审批。
广东省广播电视局
2020 年12月29日